2016年東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站部門預算
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站的主要職能是:對環(huán)境要素的質(zhì)量進行經(jīng)常性監(jiān)測,定期向上級部門呈報全市環(huán)境質(zhì)量狀況和污染動態(tài)的技術(shù)分析報告;參與制定環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃和計劃,完成行政主管部門為進行環(huán)境管理所需要的各項監(jiān)測任務(wù);負責全市環(huán)境質(zhì)量評價,組織編寫環(huán)境質(zhì)量報告書、環(huán)境監(jiān)測年鑒;參與污染事件調(diào)查,負責環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁;負責全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)的業(yè)務(wù)組織和協(xié)調(diào),組織技術(shù)交流和進行技術(shù)指導;負責東江水系環(huán)境保護監(jiān)測;承辦上級部門交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,公益一類,內(nèi)設(shè)7個科室,3個派出機構(gòu)。
三、人員情況
東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站共有事業(yè)編制數(shù)90名。財政實際全額供給在職人數(shù)86人,其中行政事業(yè)人員81人,后勤人員5人;普通聘員42人。另外,有離退休8人。
第二部分 2016年部門預算情況說明
一、2016年財政撥款收支預算情況的說明
本部門2016年財政撥款收支總預算6658.04萬元。收入方面:一般公共預算財政撥款6276.65萬元,其中,本年收入6276.65萬元,年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)381.39萬元;政府性基金預算財政撥款0萬元。支出方面,節(jié)能環(huán)保支出6521.93萬元,住房保障支出104.06萬元,科學技術(shù)支出32.05萬元。
二、2016年一般公共預算當年財政撥款情況說明
(一)一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況
2016年,本部門一般公共預算當年財政撥款收入6276.65萬元,比2015年預算數(shù)增加1804.98萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加1403.33萬元。主要原因是2016年加強了我市環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)。
(二)一般公共預算當年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2016年,本部門一般公共預算當年財政撥款支出6276.65萬元,其中:節(jié)能環(huán)保支出6170.59萬元,占98.31%;住房保障支出104.06萬元,占1.66%;科學技術(shù)支出2.00萬元,占0.03%。
(三)一般公共預算當年財政撥款支出具體情況
1.科學技術(shù)支出
(1)其他科學技術(shù)支出
科技獎勵(科目編碼:2069901)2016年預算數(shù)為2.00萬元,比2015年預算數(shù)增加2.00萬元。
2. 節(jié)能環(huán)保支出
(1)環(huán)境保護管理事務(wù)
行政運行(科目編碼:2110101)2016年預算數(shù)為2399.98萬元,比2015年預算數(shù)增加521.85萬元,增長27.79%。
(2)污染防治
①排污費安排的支出(科目編碼:2110307)2016年預算數(shù)為3751.74萬元,比2015年預算數(shù)增加2083.15萬元,增長124.84%。
②其他污染防治支出(科目編碼2110399)2016年預算數(shù)為18.87萬元,比2015年預算數(shù)增加18.87萬元。
3.住房保障支出
(1)住房改革支出
住房公積金支出(科目編碼:2210201)2016年預算數(shù)為104.06萬元,比2015年預算數(shù)增加10.01萬元,增長10.64%。
三、2016年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明
本部門2016年一般公共預算當年財政撥款基本支出2504.04萬元,其中:
人員經(jīng)費2099.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費404.22萬元,主要包括:伙食補助費、辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
四、2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明
本部門2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為128.6萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公車購置費80.00萬元,公車運行維護費42.00萬元,公務(wù)接待費6.6萬元。本部門2016年計劃出國組團數(shù)0人次,計劃購置公車2輛,公車保有數(shù)為11輛。
2016年“三公”經(jīng)費預算比2015年“三公”經(jīng)費預算增加74.8萬元,其中:公車購置費增加80.00萬元,變化的主要原因是:購置大氣在線流動應急監(jiān)測車1輛及水質(zhì)在線流動應急監(jiān)測車1輛。公車運行維護費減少5.00萬元,變化的主要原因是:實行了公務(wù)用車制度改革。公務(wù)接待費減少0.2萬元,變化的主要原因是:貫徹落實中央和國家厲行節(jié)約等相關(guān)條例。
五、2016年收支預算情況說明
(一)總體情況
按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:財政撥款收入、上級補助收入。支出包括:科學技術(shù)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2016年收支總預算6678.04萬元。
(二)收入預算情況
本部門2016年收入預算6678.04萬元,其中:一般公共預算撥款收入6276.65萬元,占93.99%;政府性基金預算撥款收入0萬元;上級補助收入20.00萬元,占0.3%;事業(yè)收入0萬元;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元;用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余381.39萬元,占5.71%。
(三)支出預算情況
本部門2016年支出預算6678.04萬元,其中:基本支出2675.32萬元,占40.06%;項目支出4002.72萬元,占59.94%;上繳上級支出0萬元;經(jīng)營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2016年,部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算255.35萬元,主要是為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(二)政府采購情況
2016年,部門本級的政府采購預算總額3154.8萬元,其中:政府采購貨物預算2949.7萬元,占93.5%;政府采購工程預算0萬元;政府采購服務(wù)預算205.1萬元,占6.5%。
-
掃一掃在手機打開當前頁