2016年?yáng)|莞市環(huán)境信息中心部門預(yù)算
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
東莞市環(huán)境信息中心主要職能是制訂全市環(huán)境保護(hù)信息計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)環(huán)境信息系統(tǒng)的建立、管理、軟件開發(fā)和硬件維護(hù);負(fù)責(zé)我市環(huán)保門戶網(wǎng)站的建設(shè)和維護(hù)工作;負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境信息的收集、整理、匯總和環(huán)境信息的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作;建立全市環(huán)境信息數(shù)據(jù)庫(kù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
東莞市環(huán)境信息中心屬一類事業(yè)單位,沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),沒有派出機(jī)構(gòu)。
本份部門預(yù)算僅包括東莞市環(huán)境信息中心部門本級(jí)預(yù)算。
三、人員情況
2016年,東莞市環(huán)境信息中心共有事業(yè)編制數(shù)6名,其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員6人。另外,有駐軍隨軍及軍轉(zhuǎn)干部家屬3人,沒有離退休和聘用人員。
第二部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說明
本部門2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算350.98萬(wàn)元。收入方面:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款350.98萬(wàn)元,其中,本年收入344.09萬(wàn)元,年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)6.89萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,其中,本年收入0萬(wàn)元,年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出方面,節(jié)能環(huán)保支出344.86萬(wàn)元,住房保障支出6.12萬(wàn)元。
二、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況
2016年,本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入344.09萬(wàn)元,比2015年預(yù)算數(shù)增加42.16萬(wàn)元,比2015年執(zhí)行數(shù)增加70.87萬(wàn)元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況
2016年,本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出344.09萬(wàn)元,其中:節(jié)能環(huán)保支出337.97萬(wàn)元,占98.22%;住房保障支出支出6.12萬(wàn)元,占1.78%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況
1. 節(jié)能環(huán)保
(1)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(科目編碼:2110199)2016年預(yù)算數(shù)為333.11萬(wàn)元,比2015年預(yù)算數(shù)增加225.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)210.36%。
(2)污染防治
排污費(fèi)安排的支出(科目編碼:2110307)2016年預(yù)算數(shù)為4.86萬(wàn)元,比2015年預(yù)算數(shù)減少204.53萬(wàn)元,下降98.04%。
2.住房保障支出
(1)住房改革支出
住房公積金(科目編碼:2210201)2016年預(yù)算數(shù)為6.12萬(wàn)元,比2015年預(yù)算數(shù)增加0.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.61%。
三、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說明
本部門2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出144.97萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)127.75萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)17.22萬(wàn)元,主要包括:伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
本部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.8萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用1萬(wàn)元,公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)2.8萬(wàn)元。本部門2016年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)1個(gè),3人次,計(jì)劃購(gòu)置公車0輛,公車保有數(shù)為1輛。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0.8萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用增加1萬(wàn)元,變化的主要原因是:2015年未安排因公出國(guó)(境)預(yù)算。公車購(gòu)置費(fèi)增加0萬(wàn)元。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)減少0.2萬(wàn)元,變化的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
五、2016年收支預(yù)算情況說明
(一)總體情況
按照綜合預(yù)算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財(cái)政撥款收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括:一般公共服務(wù)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2016年收支總預(yù)算350.98萬(wàn)元。
(二)收入預(yù)算情況
本部門2016年收入預(yù)算350.98萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入344.09萬(wàn)元,占98.04%;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元;用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.89萬(wàn)元,占1.96%。
(三)支出預(yù)算情況
本部門2016年支出預(yù)算344.09萬(wàn)元,其中:基本支出144.97萬(wàn)元,占42.13%;項(xiàng)目支出199.12萬(wàn)元,占57.87%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2016年,部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.42萬(wàn)元,主要是為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)政府采購(gòu)情況
2016年,部門本級(jí)的政府采購(gòu)預(yù)算總額187.72萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,占0%;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,占0%;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算187.72萬(wàn)元,占100%。
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